《表3:北京辖区上市公司内部控制实施及审计情况的分析报告》
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《北京辖区上市公司内部控制实施及审计情况的分析报告》
内部控制具有合理保证企业经营管理合法合规、维护资产安全、保证财务报告及其相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进企业实现发展战略、规范经营的作用,具有一定的预防相关错误及舞弊发生的功能,而实际上,往往在企业已经爆发重大问题或风险后,审计师或公司才会提出存在内部控制缺陷。因此,强化上市公司内部控制实施及内部控制审计的监管检查力度,提高上市公司及事务所重视程度,势在必行。
图表编号 | XD00147808200 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.04.20 |
作者 | 王祎娜 |
绘制单位 | 北京证监局会计处 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |