《表1:北京辖区上市公司内部控制实施及审计情况的分析报告》
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《北京辖区上市公司内部控制实施及审计情况的分析报告》
单位:份
出具内部控制审计(或鉴证)报告最多的前五家会计师事务所分别为致同会计师事务所(以下简称致同)、立信会计师事务所、瑞华会计师事务所、信永中和会计师事务所(以下简称信永中和)及大华会计师事务所(以下简称大华),分别出具报告40份、29份、27份、18份和16份报告,占全部内控审计(或鉴证)报告份数的比例分别为15.75%、11.42%、10.63%、7.09%和6.30%。出具非标内部控制审计报告的事务所有致同、信永中和、大华、天职国际会计师事务所、中汇会计师事务所及利安达会计师事务所。
图表编号 | XD00147807800 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.04.20 |
作者 | 王祎娜 |
绘制单位 | 北京证监局会计处 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |