《表1:北京辖区上市公司内部控制实施及审计情况的分析报告》

《表1:北京辖区上市公司内部控制实施及审计情况的分析报告》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
本系列图表出处文件名:随高清版一同展现
《北京辖区上市公司内部控制实施及审计情况的分析报告》


  1. 获取 高清版本忘记账户?点击这里登录
  1. 下载图表忘记账户?点击这里登录
单位:份

出具内部控制审计(或鉴证)报告最多的前五家会计师事务所分别为致同会计师事务所(以下简称致同)、立信会计师事务所、瑞华会计师事务所、信永中和会计师事务所(以下简称信永中和)及大华会计师事务所(以下简称大华),分别出具报告40份、29份、27份、18份和16份报告,占全部内控审计(或鉴证)报告份数的比例分别为15.75%、11.42%、10.63%、7.09%和6.30%。出具非标内部控制审计报告的事务所有致同、信永中和、大华、天职国际会计师事务所、中汇会计师事务所及利安达会计师事务所。