《表4 各公司2017年内部控制审计报告类型》
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《健康中国战略下生物制品类上市公司内部控制优化——基于长生生物案例》
从表4可知,仅有64%的公司出具内部控制审计意见,其中仅振兴生化为否定意见,其余报告均为标准无保留意见,然而这当中仍有上市公司被曝出各种问题。表明内部控制审计发现上市公司内部控制重大缺陷的能力不足,不能充分发挥内部控制审计鉴证的作用。
图表编号 | XD0050343000 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.05.01 |
作者 | 高宝媛 |
绘制单位 | 财政部中国财政科学研究院博士后流动站 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |