《表2 内部审计整改机制框架表》
如何有效落实审计整改工作,一直是审计部门的工作重点,而这也恰恰是内部审计工作的薄弱环节。内部审计整改工作涉及面广,只有审计整改工作各环节都管理到位,才能有效防止审计问题整改不到位的风险。本文将整改逻辑与审计整改内部控制管理有机结合,构建完善的内部审计整改机制,以此为新时期的内部审计整改落实提供有益参考,以全面落实新形势下内部审计整改的新要求,最终达到提升内部审计整改质量和效率的目的。
图表编号 | XD00119987700 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.01.15 |
作者 | 赵城晖、程凯 |
绘制单位 | 中国人民银行南昌中心支行 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |