本书以国际普遍认可的企业内部控制权成体系暨美国COS0委员会《企业风险管理——整合框架》为蓝本,顺应国际内部控制与风险管理相融合的潮流,结合中国企业发展状况,总结提炼内近代的先行者企业构建内部控制体系的成功经验以及一些海外上市公司《萨班斯法案》顺利通关的实践经验,拟订企业内部控制与风险管理的整体框架。本书高度浓缩内部控制与风险管理的理论线路和方法,针对中国企业经营管理的风险盲区和薄弱点,进行系统分析和设计,制定出满足现代企业发展以及投资者、监管者、经营者等人员需要的内控体系。  本书采用问答的形式,注重理论阐述和实践经验相结合,每一部分均配有相应的案例,或短小精悍,或详尽细致,深入浅出,具有较强的可操作性。 本书适用于公司高级管理人员、控制人员、审计监督人员以及有志于了解和掌握内部审计前沿知识的非审计专业人士。

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