《表4 康美药业非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准》

《表4 康美药业非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《康美药业内部控制缺陷披露及改进研究》


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康美药业的内部控制缺陷的具体认定标准是由其董事会依据企业内控规范体系中对其内部控制重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的界定要求并结合自身情况及行业特征研究制定的,制定后的认定标准保持长期不变。评价范围中包含单位的总资产额占到企业合并财务报表的总资产额85%,内部控制评价范围中涵盖单位的营业收入总额占到企业合并财务报表合计营业收入的95%,重点关注高风险领域并未做到全面评价。