《表6 案例分析:此实证属于单位货币资金管理内部控制完全失效》

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《农业科研事业单位内部控制建设研究》


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2012年1月1日—2018年2月1日,某单位出纳利用职务之便,直接经手以现金方式收取单位房租收入,通过各种方式掌握银行支付所有印鉴,伪造银行对账单,先后通过其保管的待岗人员工资存折、单位及下属单位基本账户、工资账户,以直接支取现金、虚列名目开具现金、转账支票等方式,从单位账户中将公款挪用至其个人账户,用于购买体育彩票谋利,共计挪用公款1 500.19万元(见表6)。