《表7 各分公司拆单排查情况》

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《“四步走”助力审计结果运用效果提升》


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1.风险排查,扩大检查范围。审计报告出具后,招商金融审计中心对该问题高度重视,并对其他三家分公司进行了排查。排查发现,三家分公司共存在10例拆单行为,涉及人员额外获得利益243,900元(见表7)。查清相关行为后,总公司依据相关规定对三家分公司分别进行相应的惩处并依据G分公司的整改经验对三家分公司进行整改。