《金融机构内部控制理论与实践研讨会论文集》求取 ⇩

加强理论研究促进内部控制建设 陈元1

加强综合治理健全内部控制机制 刘淑兰6

关于强化金融机构内部控制若干问题的探讨 刘崇明11

健全内部控制是防范金融风险的关键 王洪章23

从监管的角度看风险管理过程 乔纳森·安德森31

关于内部控制系统评审的几个问题 杨树滋43

论金融企业的内部控制 沈炳熙56

试论内部控制理论在我国金融机构中的运用* 廖有明 董晨63

内部控制:有效防范金融风险的一种管理技术 郭武平72

试论金融企业内部控制的工作原理 李凯翔80

如何对金融机构内部控制进行评审 益西曲珍 钟小林86

金融电子化系统的内部控制 陈敏安92

中外金融企业内部控制比较 段隽97

浅谈内部控制和农发行的内控机制 吴险峰106

关于建立国有商业银行内控机制的基本思路 白崇行115

试论评价内控制度的方法——符合性测试原理及其运用 张淑银119

商业银行内部控制的内容及其评审 夏仁起 张耀新124

农业银行的内控机制与稽核监督 戴远震135

强化稽核监督 完善内部控制——关于发挥稽核对内控再监督作用的探讨141

农行常州分行稽核处141

关于建立我国商业银行内部控制评价模式的思考 潘自立146

国有商业银行内部控制现状及对策 付登辉 刘文152

浅谈金融企业内部控制制度的评审 刘佩玲158

加强金融机构组织体系内部控制的思考 张惠斌164

浅谈对金融企业内部控制制度的评审 夏凌广171

浅议金融企业内部控制制度的评审 邱雪中178

关于金融企业内部控制若干问题的探讨186

中国建设银行沈阳市分行课题组186

建立科学的内控机制是商业银行防范金融风险的重要手段 朱谦如196

内部控制制度建设的有益探索 赵瑞美 吴成球202

关于保险企业内部控制制度问题的探讨 胡美萍207

保险企业内部控制制度评审方式和实施步骤 邱永波212

金融企业内部控制制度及其评审 梁凤生222

加强内部控制 防范贷款风险 谢德海232

关于建立商业银行内控体系的几个问题 刘朝阳238

商业银行内部控制制度评审——兼谈内部稽核的建设 陈芳245

试论银行电子计算机核算系统内部控制 晏启云250

浅析企业集团财务公司的内部控制 张爱荣 金志刚262

试论证券经营机构内部控制制度的建立 魏必中 孔萍 陆亚268

商业银行贷款业务内部控制系统设计及其评价 刘正光 粟青278

关于商业银行内部控制的几个问题 鲁桂华 蒋鹏飞290

1998《金融机构内部控制理论与实践研讨会论文集》由于是年代较久的资料都绝版了,几乎不可能购买到实物。如果大家为了学习确实需要,可向博主求助其电子版PDF文件(由中国人民银行稽核监督局,中国金融稽核监督研究会编 1998 北京:中国金融出版社 出版的版本) 。对合法合规的求助,我会当即受理并将下载地址发送给你。

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