《Wiley CIA备考精要 1 内部审计活动在治理、风险和控制中的作用,实施内部审计业务》高清PDF
作者:李海风编著
出版:北京:电子工业出版社
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出版时间:2009.09 (求助前请核对清楚)
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《Wiley CIA备考精要 2 经营分析和信息技术》高清PDF下载 (美)瓦莱布哈内尼著 2010.10
《CIA考试指南·内部审计活动在治理、风险和控制中的作用》高清PDF下载 (美)瓦莱布哈内尼著 2010.08
《CIA考试指南 经营分析和信息技术 理论卷》高清PDF下载 (美)瓦莱布哈内尼著 2010.07
《经营管理技术 第4版》高清PDF下载 北京兆泰投资顾问有限公司编 2008.05
《内部审计在治理、风险和控制中的作用 第4版》高清PDF下载 北京兆泰投资顾问有限公司编 2008.05
《实施内部审计业务 第4版》高清PDF下载 北京兆泰投资顾问有限公司编 2008.05
《国际注册内部审计师资格考试辅导 上》高清PDF下载 北京林森审计咨询有限责任公司编 2006.06
《国际注册内部审计师考试指定辅导用书 管理控制和信息技术 中英对照》高清PDF下载 北京兆泰投资顾问有限公司编 2002.06
《国际注册内部审计师资格考试辅导 下》高清PDF下载 北京林森审计咨询有限责任公司编 2006.06
《Wiley CIA考试指南·实施内部审计业务 第3版 理论卷》高清PDF下载 (美)瓦莱布哈内尼(Vallabhaneni,S.R.)著;刘霄仑,朱军霞,李旭红译 2006.09
本书是Wiley CIA 考试用书的精要版,包含了内部审计活动在治理、风险和控制中的作用,以及实施内部审计业务两个科目的内容。本书是按照国际内部审计师协会发起的CIA各科考试要求编写的,包含了CIA考试所测试的大量知识和技能。本书的特色是以提纲要点的形式编写,内容简洁明了,方便学习和查阅。
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