本书是中国会计学会组织的财政部重点会计科研课题的优秀研究成果。本书由三个优秀课题组成:信托业内部控制指引及典型案例研究、保险业内部控制指引及典型案例研究和金融机构资产证券化业务内部控制操作指引与典型案例研究。本书对分别对三类不同的内部控制进行了研究,对其各自的风险进行了分析,提出了相应的内部控制操作指引建议稿,并结合相应的典型案例对操作指引的应用提供了范例。本书为我国金融行业内部控制配套指引的制定提供了理论指导和范例应用,对我国金融行业内部控制制度的建设具有重要的理论价值和实践价值,同时对我国企业运用相应内部控制增强金融企业风险管理能力具有实际指导意义。

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