《企业内部审计的47个技巧》高清PDF
作者:王雯雯编著
出版:北京:人民邮电出版社
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出版时间:2013.10 (求助前请核对清楚)
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《企业内部会计控制研究》高清PDF下载 王健栋著 2017.01
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《内部控制有效性与财务报告可靠性相关性研究 内部控制需求观》高清PDF下载 贺欣著 2007.09
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本书内容共11章,包括财会人员要了解的审计基础、风险控制与应对、内部控制与风险评估、销售循环的审计关键点、购货循环的审计关键点、生产存货的审计关键点、投融资的审计关键点、货币资金的审计关键点、所有者权益的审计关键点、财务报表的审计关键点、特殊项目的审计关键点等。
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