《发电企业内部控制审计实务操作指南》高清PDF
作者:北京注册会计师协会编著
出版:北京:经济科学出版社
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出版时间:2015.06 (求助前请核对清楚)
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本指南共十五章。第一章介绍了发电企业的主要经营业务和特点等内容;第二章对注册会计师的目标及要求执行的必要程序进行了说明;第三章阐述了需要关注的内容、识别和评估重大错报风险;第四章介绍了制定总体审计策略和审计计划;第五章叙述了如何制定集团不同组成部分的审计策略;第六章说明了关于控制缺陷与客户的沟通;第七章至第十四章详细讲述了内部控制特点、关键控制环节、了解和测试方法;第十五章介绍了控制缺陷评价。
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