《内部审计实务》高清PDF
作者:中审网校
出版:北京:中国财政经济出版社
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出版时间:2017.04 (求助前请核对清楚)
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本书由中国审计网旗下中审网校组织编写,并作为中审网校“CIA学习卡”的指定配套CIA考试教材,旨在指导CIA考生在最短的时间内掌握CIA考试大纲所要求的知识,从而轻松地通过考试。中审网校结合多年的辅导经验,将CIA考试三个部分的相关知识和内容整理到本书的三册中,力求做到通俗易懂、简明扼要、突出效果。本书稿的主要内容有:管理内部审计职能、内部审计的战略角色、内部审计的运行功能、内部审计业务类型、典型模拟试题、审计业务流程、审计实施阶段、审计报告阶段、审计跟踪阶段、舞弊风险和控制、舞弊调查程序、舞弊调查技术、典型模拟试题等。第一章:介绍内部审计的战略职能,包括部门管理、制定年度计划和具体的业务类型。第二章:介绍内部审计程序,侧重对审计过程的理解。第三章:介绍舞弊的知识要点及舞弊调查程序。
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