《金融保险集团内部审计创新与实践》高清PDF
作者:太平金融稽核服务(深圳)有限公司著
出版:成都:西南财经大学出版社
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出版时间:2018.12 (求助前请核对清楚)
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《行政事业单位内部控制体系建设》高清PDF下载 郝建国,刘秋霞,郝玮主编 2019.03
《行政事业单位内部控制建设概论与范例》高清PDF下载 张俊杰,李满威主编 2018.12
《行政事业单位内部控制实操方案》高清PDF下载 黄的祥,蓝茂编著 2018.07
《行政事业单位内部控制实施》高清PDF下载 郝建国主编 2018.01
《行政事业单位内部控制体系建设与研究》高清PDF下载 牛雪梅主编 2017.09
《中国石油内部审计理论研究》高清PDF下载 中国石油天然气集团公司审计部编 2017.05
《新编行政事业单位内部控制建设原理与操作实务》高清PDF下载 张庆龙主编 2017.01
《行政事业单位内部控制评价模式研究》高清PDF下载 赵小刚著 2016.10
《行政事业单位行政行为内部控制框架体系研究》高清PDF下载 李英著 2016.08
《行政事业单位内部控制建设 理论与实践》高清PDF下载 财政部会计司,中国会计报社编 2015.05
本书通过对过去10年的总结及对未来的展望,为金融保险集团内部稽核体系建设提供提供有益的借鉴。分三篇进行叙述:第一篇独立的稽核体系,主要展示太平集团垂直统一的稽核体系构成情况、与利益相关方的关系、独特的成本分摊模式和质量保证等内容。第二篇论述专业的运作模式。第三篇未来展望主要论述审计模式的转变和前沿审计技术探索。最后,结论章节将对本书的一些核心部分,包括理论和实践创新的内容进行提炼总结。
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