《表1 风险识别, 风险分析及风险管控表》

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《涉密资质单位保密风险管理探讨》


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涉密资质单位要根据实际工作进度,实时调整风险点以及防控措施,确保风险防控措施与风险点之间存在一一对应关系,明确责任部门和责任人,规定每个防控措施的操作细则,保证风险防控措施的设计和执行有效进行,有效地将保密风险防控措施融入到单位基本管理制度和相关流程表格中。在涉密资质单位日常管理中,监督和检查都应列入风险应对计划中,借助相关的检查工具及监督表格进行风险管控,形成详细的记录和报告。风险识别、风险分析及风险管控表的参考格式如表1所示。